BANNER
Internal Audit Unit

สาระน่ารู้      

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  Click link

03/20/2023 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงที่แก้ไข ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงที่แก้ไข ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖

03/20/2023 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๕๕ ลว. ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖)
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๕๕ ลว. ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖)

03/16/2023 แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ว124
หนังสือด่วนที่สุด : ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว124  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566
ออกโดย :  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
เรื่อง : แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ

12/08/2022 มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อนละ 0 ว 1459
หนังสือด่วนที่สุด : ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว1459  ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
ออกโดย :  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อนละ 0

10/04/2022 แนวปฏิบัติ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ: การประเมินภายในองค์กร
แนวปฏิบัติ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ: การประเมินภายในองค์กร อ้างถึง: ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๐๑๔ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ กองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

11/09/2020 แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน (หนังสิอกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๕๔๐ ลงวันที่ ๖ พ.ย. ๖๓)
แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน (หนังสิอกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๕๔๐ ลงวันที่ ๖ พ.ย. ๖๓)  

12/27/2019 แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๕๘๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒)
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๕๘๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒)  

10/11/2019 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ตามหนังสือ ที่ กค.0409.2/ว.118
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ตามหนังสือ ที่ กค.0409.2/ว.118 คลิกที่นี่ (ที่มา : กรมบัญชีกลาง กองตรวจสอบภาครัฐ)

03/19/2019 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ตามหนังสือ ที่ กค.0409.4/ว.23 (ที่มา : กรมบัญชีกลาง กองตรวจสอบภาครัฐ)
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ตามหนังสือ ที่ กค.0409.4/ว.23 (ที่มา : กรมบัญชีกลาง กองตรวจสอบภาครัฐ)

11/14/2018 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่ กค 0409.2/ว 123 ลว. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่ กค 0409.2/ว 123 ลว. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 (ที่มา: กองตรวจสอบภาครัฐ กลุ่มงานนโยบายงานตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง)  

10/08/2018 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่ กค 0409.3/ว. 105 ลว. 5 ตุลาคม 2561
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่ กค 0409.3/ว. 105 ลว. 5 ตุลาคม 2561

03/06/2018 แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

03/06/2018 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในส่วนราชการ ที่ กค 0409.2/ว 326

09/20/2012 แนวทางการประกันคุณภาพ งานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555 กรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0408.4/ว139 IAQA แนวทางการประกันคุณภาพ งานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555 สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมษายน 2555  

02/14/2012 GRC ควรมีความสำคัญต่อองค์กรของคุณอย่างไรบ้าง ผู้แปล โดย ศรรณ ทองประเสริฐ
บทความ GRC ควรมีความสำคัญต่อองค์กรของคุณอย่างไรบ้าง ผู้แปล โดย ศรรณ ทองประเสริฐ, CIA ตีพิมพ์ลงในจุลสาร สตท. ฉบับที่ 58 (ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2553)                                                 

08/16/2011 กรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพสู่กรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในระดับสากล
กรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพ (Professional Practices Framework - PPF) สู่กรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในระดับสากล (International Professional Practices Framework - IPPF)

06/21/2011 Tool and Techniques for Enterprise Risk Management (ERM)

Download วีดีโอ และบทความที่นำเสนอในการบรรยายวิชาการเรื่อง Tool and Techniques for Enterprise Risk Management (ERM) จัดโดย ศูนย์วิจัย คณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

06/20/2011 เครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ในกระบวนการจัดการงบประมาณ
เครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ในกระบวนการจัดการงบประมาณ (PART : Performance Assessment Rating Tool) โดย คุณอำพน ทิมาสาร

06/20/2011 ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมสำหรับการตรวจสอบภายใน
ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมสำหรับการตรวจสอบภายใน โดย จุมภฎ ระเบียบโลก

06/20/2011 มาตรฐานการตรวจสอบภายในนั้นสำคัญไฉน?
มาตรฐานการตรวจสอบภายในนั้นสำคัญไฉน? แปลโดย คุณทวิชา ตัณสถิตย์  ปรับปรุงโดย อ. สมหมาย ปฐมวิชัยวัฒน์

06/20/2011 การบริหารความเสี่ยงในงานตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยงในงานตรวจสอบภายใน (Risk Management in Internal Audit)

06/20/2011 มารู้จักมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงระดับสากลกัน
International Risk Management Standard โดย อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

06/20/2011 ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ และทีมงานตรวจสอบภายใน
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ และทีมงานตรวจสอบภายใน แปลโดย ดร.ธญานิน เกิดผลงาม

05/05/2011 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ สำนักงานบัญชีและตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มกราคม 2545

04/05/2011 การตรวจสอบการจัดซื้อ Software

การตรวจสอบการจัดซื้อ Software บทความ ความรู้จาก สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)

03/28/2011 การจัดสรรบุคคลากร (Staffing) ในหน่วยตรวจสอบภายใน

การจัดสรรบุคคลากร (Staffing) ในหน่วยตรวจสอบภายใน แปลโดย พิชัย ห่อทองคำ บทความและแนวทางในการจัดสรรบุคคลากรให้เพียงพอและเพิ่มมูลค่าในการตรวจสอบ

03/22/2011 การบริหารความเสี่ยง บรรยายโดย ประไพพิศ ลลิตาภรณ์
Power Point การบรรยายเรื่อง การบริหารความเสี่ยง โดย นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ม.เกษตรศาสตร์ CIA no.30815

03/17/2011 download มาตรฐานการสอบบัญชี จากสภาวิชาชีพบัญชี
download มาตรฐานการสอบบัญชี จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

03/07/2011 การรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล
การรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล สารจากกลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง

01/19/2011 COSO กับงานตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ
บทความ COSO กับงานตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ จาก IIA (สตท.)

11/30/2010 มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในฉบับ พ.ศ. 2547
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในฉบับ พ.ศ. 2547 (International Standard for the Professional Practice of Internal Auditing)

11/30/2010 จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน (Ethics)

ประมวลจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน (Ethics)

09/14/2010 การกำกับดูแลที่ดี (Good Governance)
การกำกับดูแลที่ดี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน

07/15/2010 บทความเกี่ยวกับ Enterprise Risk Management

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Enterprise Risk Management ของ ผศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

07/08/2010 คู่มือการปฏิบัติด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
คู่มือการปฏิบัติด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล ฉบับผู้พิจารณานำเสนอคำของบประมาณ เป็นโครงการในความร่วมมือระหว่าง สำนักงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรี และศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

06/22/2010 การตรวจสอบการดำเนินงาน โดย นายประจักษ์ บุญยัง
power point การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) โดย นายประจักษ์ บุญยัง ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานตรวจสอบการดำเนินงานที่ 1 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

06/18/2010 สาระน่ารู้เรื่อง งานตรวจสอบภายในภาครัฐ จากกรมบัญชีกลาง

ความรู้เบื้องต้นเรื่อง งานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

06/15/2010 เนื้อหา การบริหารความเสี่ยง จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ของนายภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
เนื้อหานำเสนอ การบริหารความเสี่ยง จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ของนายภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช

06/15/2010 คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้ที่สนใจเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง สามารถเข้าไปศึกษาใน คู่มือการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๕๕ ลว. ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖)
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๕๕ ลว. ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖)

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๕๕ ลว. ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖)
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๕๕ ลว. ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖)

แนวปฏิบัติ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ: การประเมินภายในองค์กร
แนวปฏิบัติ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ: การประเมินภายในองค์กร อ้างถึง: กองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง มกราคม 2565 รายละเอียด คลิกลิงค์ที่นี่


News 1 - 42 of 42
First | Prev. | 1 | Next | Last Paged